RECEITAS, DESPESAS E DIÁRIAS

← Voltar para a Lista de Despesas

Ficha do Empenho nº 160/2026

Credor: FRANCISCO RUBENS FEITOSA JUNIOR
Documento: ***.448.455-**
Data de Emissão: 22/01/2026
Processo / Licitação: Não se aplica / Direta
Classificação Orçamentária: Função: 4 | Prog: 122 | Elemento: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de Recursos: 1701
Histórico / Objeto da Despesa:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA ATIVIDADES REFERENTE AO CONVÊNIO GAC-Nº 012.24.

VALOR EMPENHADO
R$ 210,00
VALOR LIQUIDADO
R$ 210,00
VALOR PAGO
R$ 210,00
SALDO A PAGAR
R$ 0,00

Notas Fiscais / Comprovantes de Liquidação

Nº NotaEmissãoEmitenteDocumentoObjetoValor (R$)
Nenhuma nota fiscal anexada a este empenho.

Histórico de Pagamentos (Fase Financeira)

Data PagamentoMeioDocumento / TransaçãoConta Bancária / PagadoraValor Pago
22/01/2026TED30484 CONVÊNIO AÇÕES AMBIENTAIS
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.71334-1
R$ 210,00